白山市民政局2016年部门预算
 
  【字体:  】 【关闭

    

       

  第一部分    部门概况 

  一、主要职能 

  二、机构设置 

  第二部分    2016年部门预算 

  一、收支预算(一般公共预算和基金预算)表 

  二、基本支出预算表 

  三、“三公”经费预算财政拨款情况统计表 

  第三部分    情况说明 

  第一部分  部门概况 

  一、主要职能 

  主要职责是政府主管社会行政事务的职能部门。履行着“上为政府分忧,下为群众解愁”的重要职能,主管救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、基层政权建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、区划地名等工作。 

  (一)贯彻执行国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规,研究制定全市民政事业中、长期规划和年度计划并组织实施和监督检查。 

  (二)负责拥军优属、优待抚恤工作,负责革命烈士审核、报批、褒扬和革命伤残人员残废等级评定的审核报批工作。 

  (三)负责退伍义务兵、转业志愿兵、军队复员干部 的接收安置工作;负责军队离退休干部,无军籍退休退职职工的接收安置、服务管理工作;指导移交地方管理的军队离退休干部休养所的工作;指导和协调全市军供站的工作。 

  (四)组织救灾工作,掌握和发布灾情,拨放救灾款物;组织接收、分配救灾捐赠;检查、监督救灾款物使用 情况,指导灾区开展生产自救;指导农村救灾合作保险,开展减灾活动。 

  (五)负责社会救济工作,制定农村五保户供养和城乡社会困难户定期救济、临时救济以及其他特殊救济对象的救济政策、标准并监督实施;会同有关部门制定城市居民最低生活保障标准,并组织救济工作;负责符合社会救济条件的失业救济期满尚未再就业职工的救济工作;负责扶贫工作。 

  (六)主管农村养老保险工作。建立和完善农村社会养老保险制度,指导和监督农村养老保险基金的管理和使用。 

  (七)制定并组织实施社会福利事业发展规划,指导社会福利事业单位管理和城市社区服务工作,建立和完善社会福利服务体系。 

  (八)指导老年人和残疾人的权益保护工作,会同有关部门制定并监督实施残疾人就业和社会福利生产的扶持保护政策,指导社会福利生产,审批和管理城乡社会福利企业。 

  (九)负责城乡基层政权建设和基层群众自治组织建设,开展村民、居民自治活动。 

  (十)拟订行政区域规划,负责市、区、乡镇、街道办事处行政区域的设立、撤销、更名和界线变更的审核报批工作。 

  (十一)负责全市行政区划名称和重要自然地理实体的命名、更名和地名标志的规划、设立管理等工作。 

  (十二)研究拟订社团管理法规并组织实施;负责全市性社团组织和涉外社团的审批登记和管理工作;指导县(市)、区社团管理工作。 

  (十三)主管婚姻登记和儿童收养工作;负责殡葬和公墓事业管理工作。 

  (十四)负责城市流浪乞讨人员的收容、管理、教育、遣送工作;指导收容遣送站的建设和管理工作。 

  (十五)主管全市社会福利有奖募捐工作;管理,指导和监督有奖募捐福利基金的使用。 

  (十六)承办市委、市政府交办的其他事项。 

  机构设置 

  白山市民政局7个科室:办公室、救灾救济保障科、优抚安置科、社会福利和社会事务科、基层政权和社区建设科、民间组织管理和区划地名科、机关党总支。根据工作需要局内设4个科室:计划财务科、信访室、安全监督管理科、项目办机关行政编制18名,工勤编制1名,员额编制1名,现实有18人,在编17人。其中,局长1名,副局长4名,纪委书记1名(纪委编制),调研员1名,调研员3局党委班子成员11人。 

  第二部分  2016年部门预算表 

  一、收支预算(一般公共预算和基金预算)表 

        

       2016年部门收支预算(一般公共预算和基金预算)表 

                                                            

                                                            单位:万元 

   

   

   

预算数 

科目代码 

   

预算数 

一、财政拨款收入 

3,693.21 

  

一般公共预算支出合计 

3,549.47 

二、其他收入 

160.00 

208 

社会保障和就业支出 

3,477.91 

  

  

20802 

民政管理事务 

517.46 

  

  

2080201 

行政运行 

252.46 

  

  

2080202 

一般行政管理事务 

170.00 

  

  

2080204 

拥军优属 

65.00 

  

  

2080207 

行政区划和地名管理 

30.00 

  

  

20805 

行政事业单位离退休 

135.00 

  

  

2080504 

未归口管理的行政单位离退休 

135.00 

  

  

20808 

抚恤 

9.00 

  

  

2080803 

在乡复员、退伍军人生活补助 

9.00 

  

  

20809 

退役安置 

542.15 

  

  

2080901 

退伍士兵安置 

25.00 

  

  

2080902 

军队移交政府的离退休人员安置 

386.00 

  

  

2080903 

军队移交政府离退休干部管理机构 

131.15 

  

  

20810 

社会福利 

2,264.30 

  

  

2081001 

儿童福利 

341.49 

  

  

2081002 

老年福利 

433.40 

  

  

2081004 

殡葬 

975.85 

  

  

2081005 

社会福利事业单位 

513.56 

  

  

20820 

临时救助 

10.00 

  

  

2082001 

临时救助支出 

10.00 

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

37.04 

  

  

21005 

医疗保障 

37.04 

  

  

2100501 

行政单位医疗 

2.23 

  

  

2100502 

事业单位医疗 

6.21 

  

  

2100503 

公务员医疗补助 

19.60 

  

  

2100504 

优抚对象医疗补助 

9.00 

  

  

221 

住房保障支出 

34.52 

  

  

22102 

住房改革支出 

34.52 

  

  

2210201 

住房公积金 

34.52 

  

  

  

政府性基金预算支出合计 

660.00 

  

  

229 

其他支出 

660.00 

  

  

22960 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 

660.00 

  

  

2296002 

用于社会福利的彩票公益金支出 

660.00 

本年收入合计 

3,853.21 

  

本年支出合计 

4,209.47 

用事业基金弥补收支差额 

  

  

年末结转和结余结转 

1,044.32 

上年结转和结余 

1,400.58 

  

  

  

收入总计 

5,253.79 

  

支出总计 

5,253.79 

  二、基本支出预算表 

                   

                   基本支出预算表 

                                         单位:万元 

经济分类科目 

2016年预算数 

工资福利支出 

小计 

817.47 

基本工资 

272.71 

津贴补贴 

276.91 

奖金 

1.79 

社会保障缴费 

30.06 

其他工资福利支出 

236.00 

商品和服务支出 

小计 

871.17 

办公费 

29.60 

印刷费 

12.30 

手续费 

1.30 

水费 

20.40 

电费 

98.80 

邮电费 

9.80 

取暖费 

121.06 

物业管理费 

3.02 

差旅费 

17.90 

维修(护)费 

109.00 

租赁费 

10.00 

会议费 

0.96 

培训费 

6.20 

公务接待费 

1.60 

专用材料费 

178.70 

专用燃料费 

52.40 

劳务费 

67.30 

福利费 

0.33 

公务用车运行维护费 

32.50 

其他交通费用 

93.80 

税金及附加费用 

4.20 

对个人和家庭的补助 

小计 

1,042.33 

离休费 

72.47 

退休费 

580.00 

退职(役)费 

34.00 

抚恤金 

4.41 

生活补助 

63.00 

救济费 

219.90 

医疗费 

33.77 

住房公积金 

34.52 

其他对个人和家庭的补助支出 

0.26 

其他资本性支出 

小计 

1,478.50 

办公设备购置 

68.00 

基础设施建设 

1,407.00 

信息网络及软件购置更新 

3.50 

本年支出合计 

4,209.47 

  三、“三公”经费预算财政拨款情况统计表 

          “三公”经费预算财政拨款情况统计表 

                                           

                                           单位:万元 

    

2016年预算数 

2015 

预算数增减 

增减变化原因说明 

合计: 

25.70 

  

  

1、因公出国(境)费用 

  

  

  

2、公务接待费 

0.70 

  

  

3、公务用车购置及运行费 

25.00 

  

  

其中:购置费 

  

  

  

运行费 

25.00 

  

  

说明: 

      1、“2016年预算数” 的单位范围包括部门本级及所属  9  个预算单位。 

      2、“2016年预算数”的实有人员   201人,其中:在职人员 94 人,离退休人员 107人。 

  第三部分  情况说明 

  民政局2016年财政拨款收支总预算5253.79万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入3693.21万元、其他收入160万元上年结转结余1400.58万元;支出包括:一般公共预算支出3549.47万元,其中:社会保障和就业支出3477.91万元、医疗卫生与计划生育支出37.04万元住房保障支出34.52万元,政府性基金预算支出660万元,其中其他支出660万元年末结转和结余结转1044.32万元 

 

 

  

上一篇: 市 行 业 协 会 收 费 目 录 清 单 下一篇: 白山市民政局2015年政府信息公开年度情况报告